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2023年度甘州区委宣传部部门决算

发表日期:2024-09-24 16:45:13 发布机构:宣传部
索引号 620702059/2024-00005 发文字号
关键词 发布机构 宣传部
公开形式 责任部门 宣传部
生成日期 2024-09-24 16:45:13 是否有效

2023年度甘州区委宣传部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)划入的职责

1.划入区政府新闻办公室的统筹、协调、指导和组织开展全区新闻发布工作,拟订重大问题宣传口径等职责。

2.划入新闻出版和电影管理职责。

3.区委网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部,贯彻落实国家和省市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,研究制定全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和政策,推动全区网络安全和信息化法治建设,统筹协调涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题,督促全区网络安全和信息化重大战略、规划和政策的落实等工作职责。

(二)明确的职责

1.明确统筹、协调、指导和组织开展生态环境保护宣传教育,做好社会舆论引导,提高全民生态环境保护意识,大力营造环境保护社会氛围;指导协调突发生态环境事件媒体报道,根据舆情监测,及时发布相关信息,做好应对工作等生态环境保护工作职责。

2.明确统筹、协调、指导和组织开展全区安全生产和职业卫生有关法律法规、方针政策宣传工作,树立安全生产先进典型,宣传重大安全生产活动、重大事项;将安全生产纳入全区思想政治工作和精神文明建设工作规划;指导区属各新闻媒体单位对全区各级各部门履行安全生产职责和生产经营单位执行安全生产法律法规的情况实施舆论监督;指导新闻媒体及时准确报道生产安全事故、突发事件,维护广大人民群众的利益,维护党和政府的形象及社会稳定等安全生产职责。

3.做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

4.负责各类网络平台属地信息监看预警和分析研判,属地网站及各类新媒体平台日常巡检和监看,协助做好属地网络舆情处置工作;动态感知属地网络安全系统,协助做好网络安全整改、网络安全应急响应启动后的实施工作;受理网民对互联网违法和不良信息的举报投诉等。

5.负责制定和实践新时代文明实践中心建设工作规划,推动各项工作任务和措施的落实;负责新时代文明实践内容建设、平台搭建,总结推广新时代文明实践中心建设先进经验;负责组织志愿服务活动,做好志愿者管理、登记、注册、培训等工作。

6.督促检查各乡镇、街道、部门贯彻落实中央和省、市、区关于加强和改进未成年人思想道德建设工作部署的情况;组织协调各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作;对未成年人思想道德建设情况进行调查研究,总结推广经验,研究问题,提出对策建议;收集、反馈各乡镇、街道、部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息;组织协调有关新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传工作。

二、机构设置

(一)内设股室

中共甘州区委宣传部内设股室6个,即办公室、意识形态工作股、新闻宣传股、网络安全和信息股、精神文明建设指导股、文化出版和电影管理股。

)事业单位

中共甘州区委宣传部事业(非参公)单位4个包括:甘州区未成年人思想道德建设服务中心、甘州在线、甘州区新时代文明实践中心办公室、甘州区网络应急指挥中心(甘州区网络舆情中心)

(三)挂牌机构

甘州区政府新闻办公室、甘州区新闻出版局、甘州区精神文明建设指导委员会办公室

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

以上报表详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为825.19万元。与上年度相比收、支总计各增加30.59万元,增长3.85%,主要原因是追加第六届甘州区道德模范颁奖仪式经费7.88万元;2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励金25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计825.19万元,其中:财政拨款收入825.19万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计825.19万元,其中:基本支出396.49万元,占48.05%;项目支出428.70万元,占51.95%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为825.19万元。与年相比,各增加30.58万元,增长3.85%。主要原因是追加第六届甘州区道德模范颁奖仪式经费7.88万元;2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励金25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.19万元,较上年决算数增加30.58万元,增长3.85%。主要原因是追加第六届甘州区道德模范颁奖仪式经费7.88万元;2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励金25万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出730.46万元,占88.52%;文化旅游体育与传媒支出25.01万元,占3.03%;社会保障和就业支出33.50万元,占4.06%;卫生健康支出16.20万元,占1.96%;住房保障支出20.02万元,占2.43%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.83万元,支出决算为825.19万元,完成年初预算的119.97%。其中:

1.一般公共服务支出预算数为607.30万元,支出决算为730.46万元,完成年初预算的120.28%,决算数大于预算数的主要原因是调剂张掖历史文化名城保护专项经费、公共文化体系建设及文化旅游产业发展基金139.09万元。

2.本单位本年度无外交支出

3.本单位本年度无国防支出

4.本单位本年度无公共安全支出

5.本单位本年度无教育支出

6.本单位本年度无科学技术支出

7.本单位本年度无文化旅游体育与传媒支出

8.文化旅游体育与传媒支出初预算数为0.00万元,支出决算为25.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2023年中央公共文化服务体系建设绩效奖励金25万元

9.社会保障和就业支出初预算数为35.64万元,支出决算为33.50万元,完成年初预算的93.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10.卫生健康支出年初预算数为19.92万元,支出决算为16.20万元,完成年初预算的81.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

11.本单位本年度无节能环保支出

12.本单位本年度无城乡社区支出

13.本单位本年度无农林水支出

14.本单位本年度无交通运输支出

15.本单位本年度无资源勘探工业信息等支出

16.本单位本年度无商业服务业等支出

17.本单位本年度无金融支出

18.本单位本年度无援助其他地区支出

19.本单位本年度无自然资源海洋气象等支出

20.住房保障支出年初预算数为24.97万元,支出决算为20.02万元,完成年初预算的80.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

21.本单位本年度无粮油物资储备支出

22本单位本年度无国有资本经营预算支出

23.本单位本年度无灾害防治及应急管理支出

24.本单位本年度无其他支出

25.本单位本年度无债务还本支出

26.本单位本年度无债务付息支出

27.本单位本年度无抗疫特别国债安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.49万元。其中:

人员经费371.80万元,较上年决算数减少37.41万元,下降9.14%,主要原因是人员调出减少。人员经费用途主要包括基本工资112.65万元,津贴补贴60.96万元,奖金84.06万元,绩效工资44.3万元,养老保险缴费31.94万元,职工基本医疗保险13.52万元,公务员医疗补助缴费2.68万元,其他社会保障缴费1.29万元,住房公积金20.02万元,对个人和家庭的补助0.37万元。

公用经费24.69万元,较上年决算数减少360.71万元,下降93.59%,主要原因是上年度决算专项没分开,2023年决算把专项分开。公用经费用途主要包括办公费0.3万元,邮电费0.33万元,差旅费6.32万元,租赁费0.12万元,工会经费3.38万元,福利费4.42万元,其他交通费用9.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位三公经费。

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.72万元,下降100.0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元下降0

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元下降0其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元下降0公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元下降0

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.00万元下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人;公务用车购置0,公务用车保有量为0;国内公务接待0批次0,其中:外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.3万元,邮电费0.33万元,差旅费6.32万元,租赁费0.12万元,工会经费3.38万元,福利费4.42万元,其他交通费用9.83万元。机关运行经费较上年决算数减少360.71万元,下降93.59%,主要原因是上年度决算专项没分开,2023年决算把专项分开

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.25万元,增长500.0%,主要原因是本年度培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计150.63万元,其中:政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.45万元。授予中小企业合同金额150.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额150.63万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,已于2007年将原有车辆甘G05989(桑塔纳2000型时代超人)无偿划拨甘州区环境卫生管理局使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金157.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对网络安全和舆情管控经费和入驻新华网地方网群经费等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2023年区财政局拨付区委宣传部项目运行经费157.69万元 ,资金到位率为100%。截至202312月底,项目支出157.69万元。其中入驻新华网地方网群经费5万元,用于支付新华网股份有限公司地方网群经费;网络安全和舆情管控经费16万元、用于支付北京智慧星光信息技术有限公司、西安康奈科技有限公司舆情监测费;区委理论学习中心组资料编印费16万元,用于支付区委理论学习中心组学习书籍购买、学习资料印刷及邀请专家授课等费用;公益广告费30万元,用于支付2023年社会宣传费用;甘州在线网络服务器托管费及维护费5万元,用于支付公用支出;“扫黄打非”专项工作经费5万元,用于支付“扫黄打非”主题公园打造;电影老放映员待遇补助经费6.49万元,用于支付全区50名农村电影老放映员生活补助;新时代文明实践中心(所、站)活动经费64万元,用于新时代实践中心建设及新时代文明实践站、所建设补助;创建全国文明城市指挥部办公室公用经费10.2万元,用于创城公用经费。

(二)绩效自评结果

2023年区财政局拨付区委宣传部项目运行经费157.69万元 入驻新华网地方网群经费5万元、网络安全和舆情管控经费16万元区委理论学习中心组资料编印费16万元、公益广告费30万元甘州在线网络服务器托管费及维护费5万元“扫黄打非”专项工作经费5万元、电影老放映员待遇补助经费6.49万元、新时代文明实践中心(所、站)活动经费64万元、创建全国文明城市指挥部办公室公用经费10.2万元),资金到位率为100%。

1)为确保全区外宣工作顺利开展,我部每年向新华网股份有限公司支付入驻新华网地方网群经费5万元

2)我部依托第三方舆情监测平台,采取专项监测、动态监测和重点监测相结合的方式,加强网络舆情信息收集,确保舆情信息收集全覆盖、全链条,每年给北京及西安相关公司支付舆情监测费用16万元。

3)有力保障区委理论学习中心组集体学习顺利开展,每年用于学习资料购置及印刷费用5万元。

4)全年围绕党的二十大精神宣传、创建全国文明城市重点宣传工作,积极营造浓厚的舆论氛围,制作安装公益性广告牌投入30万元。

5为宣传甘州形象,推动政务公开,加强行政监督,密切政府与群众联系等方面工作,甘州在线网站每年维护费5万元(拨入区融媒体中心),公用经费5万元。

6市场面貌、工作力度、专项行动、基层站点建设上圆满完成任务切实维护了意识形态领域安全和社会稳定,“扫黄打非”工作专项经费5万元。

7)为妥善解决我区老放映员的生活待遇,保障基本生活权益,体现党和政府对老放映员的关心,为全区50名电影老放映员发放生活补助6.48912万元。

8)为站点建设、项目实施、业务培训和重点活动开展提供保障,按照区新时代文明实践中心10万元/年、新时代文明实践所2万元/年的标准,共计投入64万元。将新时代文明实践工作经费列入区财政预算。

9)创建全国文明城市指挥部办公室公用经费10.2万元,用于创城办人员办公和差费等。

、自评工作开展情况

全年共9个项目经费,分别为:入驻新华网地方网群经费、网络安全和舆情管控经费、区委理论学习中心组资料编印费、公益广告费甘州在线网络服务器托管费及维护费“扫黄打非”专项工作经费、电影老放映员待遇补助经费、新时代文明实践中心(所、站)活动经费、创建全国文明城市指挥部办公室公用经费。年度预算总数为157.68912万元,执行数为157.55616万元,按计划100%完成预算数额。各项目能严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用,并按照项目实际工作情况开支,做到了专款专用,充分发挥了项目经费的效益,资金使用与项目内容相符。通过每个项目做到有计划有安排扎实开展本次自评工作。对项目的内容、实施情况、财务管理等做出自我评价,本级自评得分为98分。

三、自评结果概述

(一)入驻新华网地方网群项目。截至2023年12月22日,新华社新华网全媒体平台2023年全年采写发布甘州区及涉及甘州区原创通稿超过80余篇,新华网-甘州区网群稿件发布超过300余篇,刊发甘州区原创、网群、转载等相关稿件总计超过380余篇。项目取得的经济社会效益良好,新华网所刊发关于甘州区原创稿件、转载稿件等相关报道被多家媒体转载,形成广泛有力的传播态势,取得良好的传播效果,获得社会一致好评。

(二)网络安全和舆情管控项目。依托第三方舆情监测平台,采取专项监测、动态监测和重点监测相结合的方式,加强网络舆情信息收集,确保舆情信息收集全覆盖、全链条。坚持精准施策,对敏感信息正面引导,对负面舆情联动处置、对造谣案件协同查处,做到依法处置、舆论引导和社会面管控“三同步”,牢牢掌握网络舆情应对处置工作的主动权。今年以来审核编辑报送《网络情周报》23期、《网络舆情快报》34期、《网络舆情专报》4期,下发《舆情风险预警提示单》6期,转办舆情223件,下发《网络安全整改通知》7份、整改网站安全漏洞15个,关停网站1个,先后约谈低俗网络主播23人,行政处罚5人、永久封禁账号1个,举报各类网络违法信息和不良信息1.2万余条。妥善处置“思源学校教师师德师风问题”“商家在门口充电被城管喝止”“张掖医院新楼未经验收便投入使用”等涉甘州舆情。项目取得的社会效益良好,适应当前日益复杂的网络环境,符合工作需要,社会反响较好。

(三)区委理论学习中心组资料编印费项目。该项目有力保障了区委理论学习中心组集体学习顺利开展。区委理论学习中心组根据上级要求和学习安排,创新“集中学+自主学、线上学+线下学、主题研讨学+实境课堂学”学习模式,围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神、全国两会精神和习近平总书记视察甘肃视察张掖重要讲话和指示精神等专题开展集体学习19次,交流研讨11次,提交研讨材料85份,印制各类学习资料1.2万余份,购置《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》《论党的自我革命》等重要读物和学习笔记1178册,邀请市委党校教师、专家学者授课3场次,邀请门源县情景党课宣讲团宣讲1场次,组织观看大型红色话剧《血色高台》1场次,理论学习中心组学习科学化规范化制度化水平持续提升。区委理论学习中心组成员及各级领导干部在全面系统掌握科学理论上下功夫,切实做到学而信、学而用、学而行,对中央和省市区委各项决策部署认识更加深刻,行动更加自觉,学习与工作联系更加紧密,为全区各项工作落实提供了强有力的思想保证。

(四)公益广告费项目。紧密结合学习宣传贯彻党的二十大精神、习语金句、社会主义核心价值观、创建全国文明城市等宣传工作,在全区广场公园、高速高铁沿线、出入城口、城市主次干道、公共区域、建筑围挡等主要部位增设社会宣传广告和景观小品260多处,更换设计飞机场门口、张平公路谢家湾段、第五幼儿园十字、平山湖大峡谷等部位大型户外广告牌10余处2000多平米,更换学习贯彻二十大宣传标语2000多处;更新城区迎宾大道、东环路、北三环等主题街区灯杆道旗公益广告1601个,更换新闻大厦、军分区、钟鼓楼、西环路、馨宇丽都、东环路等交通护栏3000余块;更换公交车站牌、站点宣传版面300余处,不断提高学习贯彻党的二十大精神社会宣传的覆盖率和普及率,在全区营造了浓厚的社会宣传氛围。为进一步扩大甘州在全国的知名度和美誉度,紧紧围绕第十一届敦煌行·丝绸之路国际旅游节节会主题,全力打造全方位、多视角宣传阵地,更换张掖机场路段灯杆旗200个、张掖火车站灯杆旗11个、九孔桥→水天一色广场灯杆旗108个,新作张掖宾馆东门→九孔桥灯杆旗48个、在大成学校东北角制作大型户外广告牌1处;维修更新城区迎宾大道、东环路、北三环等主题街区灯杆道旗公益广告1601个,更新新闻大厦、军分区、钟鼓楼、西环路、馨宇丽都、东环路等43个十字路口交通护栏1140块,制作安装“抓学习促提升、抓执行促落实、抓效能促发展”户外宣传广告20余处,营造了浓厚的社会宣传氛围。

(五)甘州在线网络服务器托管费及维护费项目。该项目经费全部用于弥补公用经费。

(六)“扫黄打非”专项工作经费项目2023年打造“扫黄打非”基层站点1个、申报推荐全国“扫黄打非”基层站点1个。基层“扫黄打非”站点规范化、标准化建设质量和水平不断提升,有力保障“扫黄打非”进基层工作,“扫黄打非”基层示范站点工作成效显著,切实维护了意识形态领域安全和社会稳定,人人参与的“扫黄打非”工作的新格局逐渐形成。

(七)电影老放映员待遇补助经费项目全年为52名老放映员发放待遇补助经费总计6.35616万元,妥善解决了我区老放映员的生活待遇,保障基本生活权益,体现了党和政府对老放映员的关心。

(八)新时代文明实践中心(所、站)活动经费项目。按照区新时代文明实践中心10万元/年、新时代文明实践所2万元/年的标准,共计投入64万元。将新时代文明实践工作经费列入区财政预算,为站点建设、项目实施、业务培训和重点活动开展提供保障,研究制定志愿服务考评和奖励办法,从组织机构、平台建设、志愿队伍、活动项目和活动效果5个方面,对实践所、站进行量化考核,并采取以奖代补的方式,对成绩突出、效果显著、形成特色工作品牌的新时代文明实践所、站进行奖补,促进文明实践所、站竞相争先、创优提升。

(九)创建全国文明城市指挥部办公室公用经费。专用于创城办人员办公经费和人员差费等,有力保障了人员正常办公。

以上各项目取得的经济社会效益良好,适应当前工作形势需要,且社会反响较好。审计和财政监督未发现问题、不涉及金额及整改情况。来年工作中,我们将加大加快经费投入使用力度和节奏,确保各项目经费年底前及时全面落实到位,确保各项目经费发挥更大经济效益和社会效能。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(根据“收入决算表”和“支出决算表”,参照第十四项说明,对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明,注意不要重复,并调整段落序号)

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