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2022年度 甘州区博物馆部门决算

发表日期:2023-11-28 10:10:00 发布机构:文体广电和旅游局
索引号 620702071/2023-00080 发文字号
关键词 发布机构 文体广电和旅游局
公开形式 责任部门
生成日期 2023-11-28 10:10:00 是否有效

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区博物馆成立于1986年8月、隶属于区文体广电和旅游局下属部门,系差额拨款的事业单位,单位主要职责是收藏展览文物,弘扬民族文化,负责文物征集、鉴定、登编、保管、文物展览、文物宣传、考古发掘。

二、机构设置

甘州区博物馆内设7个部室:办公室、财务室、物业部、保卫部、业务部、宣教部和接待部。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1279.88万元。与上年度相比收、支总计各增加184.1万元,增长16.8%,原因是政策性调整工资、项目调整等以及财政机关事业单位基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险的调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1279.88万元,其中:财政拨款收入1279.88万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1279.88万元,其中:基本支出1279.88万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1279.88万元。与年相比,各增加184.11万元,增长16.8%。主要原因是人员经费政策性调资及机关事业基本养老、工伤、失业调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1279.88万元,较上年决算数增加184.11万元,增长16.8%。主要原因是人员经费政策性调资,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、及机关事业基本养老、工伤、失业调整。主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2072.73万元,支出决算为1154.09万元,完成年初预算的55.68%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了经营性支出费用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为52.30万元,支出决算为71.43万元,完成年初预算的136.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性调资。

3.卫生健康支出年初预算数为16.05万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员的调离。

4.住房保障支出年初预算数为42.34万元,支出决算为38.32万元,完成年初预算的90.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.88万元。其中:

人员经费936.07万元,较上年决算数增加192.38万元,增长25.87%,主要原因是人员经费政策性调资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费缴纳、住房公积金缴纳、其他社会保障缴费。

公用经费343.80万元,较上年决算数减少8.28万元,下降2.35%,主要原因是压缩了经营性支出费用。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费等。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计262.63万元,其中:政府采购货物支出95.31万元、政府采购服务支出167.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

甘州区博物馆2022年年初没有设定绩效目标的项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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